Pessoal, ano passado eu vendi todos os meus FIIS (mudei para o exterior agora em 2025). No último mês que terminei de vender eu tive lucro e paguei o DARF conforme definido no BS. Vou colocar os valores reais pois é pouco e fazer um exemplo seria mais complicado.
AGO/2024 esta assim no BS:
Operações Comuns 6.134,04
Resultado negativo até o mês anterior 1.553,45
Prejuízo a compensar 0,00
IR fonte mês 1,04
Imposto a pagar 904,36
Quando fui preencher com estes valores na declaração apareceu que tenho um imposto a pagar de R$915,07, pouco mais de 10 reais a mais que o indicado no BS. Fiz as contas e vi que esta correto na declaração:
Lucro: 4.580,59 (6.134,04 - 1.553,45)
IR 20%: 916,11
Subtraindo do IR fonte: 915,07 (916,11 - 1,04)
Porém achei no meu BS (na lupa em cima do mês) que existe um "IR Fonte total: R$11,75". Quando eu uso este valor ao invés do R$1,04 para o mês de AGO a conta bate na declaração. Devo usar esses R$11,75 ao invés do R$1,04 ou declaro algum valor em outro lugar? Verifiquei que no meu BS existe em JAN/2024 um "IR Fonte total: R$10,71" que deve ter vindo de alguma venda que fiz no passado, mas nunca declarei este valor no imposto de renda. Como devo fazer?